审计经理/专员

影石创新

岗位职责

职位描述 1、全业务领域审计管理(核心职责) - 独立带领审计团队,统筹开展公司全业务领域审计工作,全面覆盖财务、运营、合规、供应链、电商、制造等所有业务板块,制定全面审计计划并组织落地执行,对审计项目全流程进行统筹管控。 - 牵头各业务领域专项审计及常规审计工作,聚焦各板块核心流程、关键节点,开展风险评估、审计实施,精准识别潜在风险并推动整改落实,保障公司业务合规有序运行。 - 统筹财务审计、合规审计、运营审计、供应链审计、电商审计等各类审计项目,把控审计质量、进度与风险,确保审计工作贴合公司战略目标及行业规范,发挥审计监督与价值提升作用。 2、风险防控与体系建设 - 参与公司全业务内控制度与流程的优化完善,覆盖财务、运营、合规、供应链、电商、制造等各业务板块关键节点,建立健全审计监督体系,提升公司整体风险防控能力。 - 针对各业务部门关键环节(财务预算/核算、合规管控、运营流程、供应链管理、电商运营等)设计科学审计程序,实施常态化监督,防范流程漏洞、资源浪费、数据安全等各类风险。 3、审计报告与跨部门协同 - 独立撰写审计报告、专项分析报告,清晰呈现审计发现、问题根源、风险等级及可落地的改进建议,定期向管理层汇报审计结果及整改进度。 - 牵头跨部门协调(研发、财务、法务、运营等),推动审计发现问题的高效闭环,跟踪整改落实情况,形成审计闭环管理。 4、团队管理与能力提升 - 负责审计团队的日常管理、工作分配与绩效考核,搭建团队培养体系,指导、培养团队内初级审计人员,提升团队整体专业素养与审计能力。 - 关注行业审计前沿动态、政策法规变化,引入先进审计方法与工具,优化审计流程,提升审计工作效率与专业性。 5、其他相关工作 - 配合公司内外部审计相关工作,提供所需审计资料,协助完成审计对接。 - 完成管理层交办的其他审计及专项工作任务。

任职要求

1、教育背景: - 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业优先; 2、工作经验: - 3-5年企业内部审计相关工作经验,具备扎实的审计专业功底,能独立负责审计项目,无需强制具备研发业务审计经验; - 有制造业、电商领域内审工作经验者优先,熟悉制造业生产运营、电商平台合规及财务管控相关流程者加分; - 有互联网大厂、大型企业内审经验者优先,具备高新技术企业、上市公司内审经验者加分,熟悉企业全业务审计流程及监管要求者优先。 3、专业能力: - 熟练掌握审计方法论及工具,熟悉COSO框架、IIA标准及国内审计法规,熟悉科创板上市公司内审相关监管要求及《内部审计制度》相关规范; - 具备扎实的综合审计专业能力,能熟练开展财务、合规、运营、供应链等全业务领域审计工作,有相关实操经验者优先; - 能熟练运用各类审计工具及办公软件,具备反舞弊、风险排查、数据分析相关实操能力,可高效完成审计项目全流程工作; - 若候选人具备CIA、CPA、CISA等专业资质,可适当放宽工作年限要求,具备上市公司内审相关资质者优先。 4、软性素质: - 优秀的文字表达能力,能独立完成结构清晰、逻辑严谨的审计报告; - 出色的沟通协调能力,能有效应对跨部门复杂问题,推动问题解决; - 逻辑思维缜密,具备较强的风险敏感度与数据分析能力。
岗位信息来源于公开招聘渠道,仅作信息聚合展示。发布于 2026/7/20岗位编号 ksh688775_social-7485659935784536347